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    201140958/2022-03984 

    发文单位:

    中共公安县委审计委员会办公室 

  • 发文日期:

    2021-04-23 16:20:00 

    效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    政务公开 

    发文字号:

    公委审办〔2021〕1号 

[审计计划]:公安县2021年度审计项目计划
信息来源:中共公安县委审计委员会办公室 | 发布时间:2021-04-23 16:20

一、总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照各级审计工作会议和委、县政府工作部署,紧扣全疫后重振和高质量发展大局,准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求,依法全面履行审计监督职能,做好常态化“经济体检”,为“四个公安建设作出积极贡献。

二、具体项目

(一)重大政策措施落实情况跟踪审计(署定)

该项审计以促进高质量发展,构建新发展格局,促进政令畅通,维护中央权威、落实各级党委决策要求为目标,关注中央支持湖北发展一揽子政策、疫情防控和新增财政资金、减税降费、“放管服”等政策落实情况,重点关注县委、县政府有关重大决策部署贯彻落实情况,推动政策优势转化为发展优势。

(二)信息化建设工程专项资金审计(署定)

组织对县委办开展审计核查,以促进提高信息化建设水平,以及信息技术自主可控,提高中央和地方的信息化建设工程专项资金使用绩效为目标,重点关注信息化建设工程目标任务和政策落实、工程建设管理、资金管理使用和绩效等情况。

(三)乡村产业发展审计(市定)

以稳步推进乡村振兴战略实施,加强涉农资金全面预算绩效管理为目标。重点关注乡村产业发展等方面的资金分配管理、相关任务完成及政策目标实现等情况,不断在发展中保障和改善民生。

(四)财政、财务收支审计

1.县本级预算执行和财政决算草案审计。以规范政府收支行为、强化县本级预算约束、加强预算管理为目标,全面掌握县本级2020年度预算编制、执行情况,年度决算草案相关总体情况。重点关注预算编制执行、专项转移支付资金分配、专项资金绩效、非税收入征管等情况;关注存量资金,盘活用好存量资金;关注政府综合财务报告编制的真实性、完整性,客观分析评价政府财务状况和运行情况。

2.县直部门预算执行全覆盖审计。以促进规范部门预算管理,贯彻落实“8677”规定、“过紧日子”,以及厉行节约反对浪费和“三公”经费等政策规定,提高财政资金使用绩效为目标,重点关注县直部门预算编制、财务收支、项目绩效管理、清理拖欠、正版软件、网络安全建设资金使用绩效、部门财务报告编制等情况,严查利用会议费、培训费套取资金和利用专项经费列支公务接待费等违纪违规行为。重点对麻豪口镇、夹竹园镇、毛家港镇、县文化和旅游局、县政务服务和大数据管理局、县残疾人联合会开展预算执行审计。

3.财务收支审计。以促进规范各单位、系统的财务收支行为,提高公共资金、国有资产使用效益和财务管理水平为目标,重点关注财务收支的真实性、合法性和效益性,重大经济事项决策合规合法性,落实党中央、国务院重大经济政策以及县委、县政府重大决策部署情况,重大违法违纪线索等。组织对县第二中学、县实验小学、县第一人民医院、县章庄铺镇卫生院进行审计。

(五)经济责任审计(含自然资源资产离任审计)

重点关注贯彻执行重大政策、重大改革任务、自然资源资产管理和生态环境保护、重大经济决策和程序、遵守财经纪律和相关法规、有关廉洁从政规定等情况。自然资源资产离任审计与领导干部经济责任审计同步安排实施,做好政策跟踪、财政审计等相关审计项目统筹融合和成果利用,提升审计工作成效。组织对公安经济开发区(杨家厂镇)、南平镇、章田寺乡、甘家厂乡、狮子口镇、夹竹园镇、毛家港镇、藕池镇、麻豪口镇、孟家溪镇(含自然资源资产审计)、斑竹垱镇(含自然资源资产审计)党政负责人开展经济责任审计。

(六)投资审计

以规范项目建设程序为重点,以评价项目投资效益为目标,通过对政府投资项目和建设资金的审计监督,切实加强规范政府投资管理,健全科学、民主的投资决策机制,提高投资效益,遏制建设领域中腐败行为。重点关注工程项目管理情况、建设资金管理和使用情况、工程造价控制管理情况、建设项目效益情况、违法违纪案件查处情况。组织对县人民医院新建住院部等工程进行竣工决算审计和全县财政性资金建设项目工程结算审计。

(七)其他审计

县委、县政府临时交办和上级审计机关授权项目。

三、工作要求

(一)要提高工作站位。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,准确把握审计机关是政治机关和宏观管理部门的新定位,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。要旗帜鲜明讲政治,对党绝对忠诚、绝对负责,以强烈的政治责任感、历史使命感和职业荣誉感,依法审计、履职尽责,发挥好审计的建设性作用。

(二)要扎实做好“两统筹”。要持续做好审计项目及审计组织方式“两统等”,采取融合式、嵌入式、“1+N”等审计项目组织方式,最大限度实现“一审多项”“一审多果”“一果多用”。扎实推进大数据审计,实现现场审计和非现场审计的有机结合,提高审计效率。加强沟通协调和成果共享,避免交叉重复审计,减少被审对象负担,节约审计成本。

(三)严肃审计工作纪律。要始终坚持廉洁从审,严格遵守审计“四严禁”工作要求、审计“八不准”工作纪律和各项廉政规定。要严格执行保密纪律,强化保密管理,未经批准不得对外披露、提供审计取得的资料和数据。要严格落实“三个区分开来”重要要求,客观审慎作出审计评价。

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